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          2022年君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門預(yù)算公開說明
          來源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-01-24
          瀏覽量: 1 | | | |

            2022年君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門預(yù)算

            目 錄

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

           。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、部門收支總體情況

            (一)收入預(yù)算

           。ǘ┲С鲱A(yù)算

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

           。ǘ╉(xiàng)目支出

            五、政府性基金預(yù)算支出

            六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

           。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            (四)政府采購情況

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

           。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            6、財(cái)政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

            22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

            23、整體支出績效目標(biāo)表

            注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

            1、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止等經(jīng)辦事務(wù)。

            2、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障基金(費(fèi))、離退干部統(tǒng)籌金的管理、運(yùn)營、結(jié)算等經(jīng)辦事務(wù)。

            3、擬定職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)的操作流程及與流程相關(guān)的管理辦法。

            4、擬定職責(zé)范圍內(nèi)的基本醫(yī)療保障個人賬戶管理工作的規(guī)范、對賬制度及統(tǒng)籌基金的事務(wù)管理規(guī)范。

            5、參與擬定與職責(zé)范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務(wù)相關(guān)的藥品目錄、診療項(xiàng)目目錄、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、康復(fù)性治療目錄以及費(fèi)用結(jié)算辦法;訂立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議并組織實(shí)施。

            6、負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的保障基金財(cái)務(wù)報表的匯總編制,定期公布基金收支情況,承擔(dān)基金內(nèi)部審計(jì)工作。

            7、承擔(dān)區(qū)醫(yī)療保障局交辦的其他事項(xiàng)。

           。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

            內(nèi)設(shè)4個股室。具體為:綜合辦公室、財(cái)務(wù)股、醫(yī)療審核結(jié)算和特門股、稽查審計(jì)監(jiān)督股。

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1870.07  萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款  1870.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0  萬元,納入專戶管理的非稅收入 0  萬元。由于本單位2021年沒有單獨(dú)編制預(yù)算,因此收入增減無法進(jìn)行比較。

           。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算  1870.07 萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出20.24萬元,衛(wèi)生健康支出1837.58萬元,住房保障支出12.25萬元。由于本單位2021年沒有單獨(dú)編制預(yù)算,因此支出增減無法進(jìn)行比較。

            2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

            2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算  1870.07 萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出20.24萬元,占1.08%;衛(wèi)生健康支出1837.58萬元,占98.26%;住房保障支出12.25萬元,占0.66%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 223.3 萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

            人員經(jīng)費(fèi)198.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

            公用經(jīng)費(fèi) 24.67萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

            由于本單位2021年沒有單獨(dú)編制預(yù)算,因此基本支出增減無法進(jìn)行比較。

           。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1646.77萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中: 財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金  支出  1538.42 萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金區(qū)級補(bǔ)助資金方面;財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金   支出 48.35  萬元,主要用于離休干部及配偶、軍轉(zhuǎn)干醫(yī)療補(bǔ)助等方面;工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 60 萬元,主要用于單位專項(xiàng)工作運(yùn)作支出等方面;由于本單位2021年沒有單獨(dú)編制預(yù)算,因此項(xiàng)目支出增減無法進(jìn)行比較。

            五、政府性基金預(yù)算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

           。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門一 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.67萬元,與上年沒有對比主要是去年在一級機(jī)構(gòu)合并預(yù)算,今年單獨(dú)預(yù)算。

           。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。與上年沒有對比主要是去年在一級機(jī)構(gòu)合并預(yù)算,今年單獨(dú)預(yù)算。

            (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人次,內(nèi)容為無;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人次,內(nèi)容為無;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

            (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0   萬元,其中,貨物類采購預(yù)算  0 萬元;工程類采購預(yù)算  0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算  0 萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 1輛,其中,機(jī)要通信用車0   輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1  輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車 0  輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

            (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為  1870.07 萬元,其中,基本支出 223.3  萬元,項(xiàng)目支出  1646.77 萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

            第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

            附件:岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門2022年部門預(yù)算表(醫(yī)保中心).xlsx