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          區(qū)直機關事務管理服務中心2018年部門預算情況公開
          來源:君山區(qū)政府門戶網站   日期: 2018-01-22
          瀏覽量: 1 | | | |

          一、部門基本概括

          1、職能職責

          君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心負責按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作;并指導區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機關公務接待工作;負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協機關和區(qū)直部門的國有資產規(guī)范化管理;負責全區(qū)公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作;負責全區(qū)公務用車的購置、更新、維修、調配、使用等管理工作;負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協會務保障,機關后勤保障服務和物業(yè)管理工作!,F有人數53人,在職11人,勞務派遣42人。

          2、機構設置

          納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:區(qū)公車平臺、區(qū)直機關后勤服務中心。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預算,2018年年初預算數598.39萬元,其中,一般公共預算撥款598.39萬元。

          (二)支出預算,2018年年初預算數598.39萬元,其中,工資福利支出55.21萬元,一般商品和服務支出13.18萬元,項目支出530萬元。

          四、一般公共預算撥款支出預算

          2018年一般公共預算撥款收入598.39萬元,具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2018年年初預算數為68.39萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

          (二)項目支出:2018年年初預算數為530萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。包括(1)重大會務活動接待費85萬元;(2)公車平臺358萬元;(3)公車平臺管理35萬元;(4)公車平臺軟件維護10萬元;(5)招待所22萬元;(6)工作經費10萬元;(7)供銷社租金10萬元。

          五、其他重要事項的情況說明

          1、機關運行經費

          2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款13.18萬元。

          2、“三公”經費預算

          2018年“三公”經費預算數為10.53萬元,其中:公務接待費4.05萬元,公務用車運行費6.48萬元。2018年“三公”經費預算較2017年無變化。 

          六、名詞解釋

          1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


          附件點擊下載:2018部門預算公開表.xls