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          2022年岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開說明(匯總)
          來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-18
          瀏覽量: 1 | | | |

            2022年岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算

            目 錄

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

           。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

            (二)支出預(yù)算

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

           。ǘ╉椖恐С

            五、政府性基金預(yù)算支出

            六、其他重要事項的情況說明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

           。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

           。ㄋ模┱少徢闆r

            (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

           。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項資金預(yù)算匯總表

            22、項目支出績效目標(biāo)表

            23、整體支出績效目標(biāo)表

            注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

            1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),組織實施全區(qū)退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

            2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

            3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

            4、貫徹落實國家、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,會同有關(guān)部門制定相關(guān)工作辦法,并組織實施。

            5、組織協(xié)調(diào)落實全區(qū)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保障、社會保險等待遇保障工作。

            6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全區(qū)軍供服務(wù)保障工作。

            7、組織和指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。

            8、負(fù)責(zé)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入?yún)^(qū)以上重點保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

            9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實;開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

            10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

           。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

            根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)科室4個:辦公室、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、政策法規(guī)和思想政治股。

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

            1、岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局本級

            2、岳陽市君山區(qū)退役軍人服務(wù)中心

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1030.24萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1030.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入比上年增長了262.01萬元,增長率為34.11%,增長的主要原因是增加了一個二級機(jī)構(gòu)退役軍人服務(wù)中心以及人員變動的原因。

           。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1030.24萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出1014.27萬元,衛(wèi)生健康支出6.55萬元,住房保障支出9.41萬元。支出比上年增長了262.01萬元,增長率為34.11%,增長的主要原因是增加了一個二級機(jī)構(gòu)退役軍人服務(wù)中心以及人員變動的原因。

            2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

            2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1030.24萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出1014.27萬元,占98.45%;衛(wèi)生健康支出6.55萬元,占0.64%;住房保障支出9.41萬元,占0.91%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)158.44萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:

            人員經(jīng)費135.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

            公用經(jīng)費22.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

            支出比上年增長了11.61萬元,增長率為7.91%,增長的主要原因是人員變動的和工資福利待遇的變動導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增長。

           。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算871.8萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費83.8萬元,義務(wù)兵家庭優(yōu)待金143萬,退役士兵安置226萬元,優(yōu)撫費254萬元,駐區(qū)部隊春節(jié)八一慰問及烈士紀(jì)念日活動25萬元,傷殘人員護(hù)理10萬元,烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)經(jīng)費10萬,重點優(yōu)撫對象八一、春節(jié)慰問120萬元。比上年增長250.4萬元,增長率為40.30%,增長原因是新增了退役軍人服務(wù)中心的幾個項目以及扶貧攻堅項目經(jīng)費的支出。

            五、政府性基金預(yù)算支出

            本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費22.67萬元,較上年增加了1.2萬元,增長的主要原因是新增了二級機(jī)構(gòu)退役軍人服務(wù)中心以及人員的變動導(dǎo)致。

           。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元,其中,公務(wù)接待費4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。

            三公”經(jīng)費2022年預(yù)算數(shù)比 2021年預(yù)算數(shù)減少2萬元,下降25%, 主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,減少了因公出國(境)費的支出,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0.69萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)70人,主要內(nèi)容為退役軍人再就業(yè)技能培訓(xùn);2022年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

            (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0 輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

            (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1030.24萬元,其中,基本支出158.44萬元,項目支出871.8萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

            附件:岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表(退役軍人系統(tǒng)).xlsx