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          區(qū)工業(yè)園管理委員會2017年部門決算情況公開
          來源:區(qū)工業(yè)園管委會   日期: 2018-08-27
          瀏覽量: 1 | | | |

           一、主要職能

          區(qū)工業(yè)園主要承擔園區(qū)招商、項目建設、經濟運行、企業(yè)的安全生產和環(huán)保等有關管理職責。

          (1)貫徹執(zhí)行國家有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策,落實省、市、區(qū)有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神,并結合實際擬訂具體的實施和管理辦法。

          (2)根據區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產業(yè)發(fā)展,負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。

          (3)負責優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境,開展和落實全區(qū)的招商引資工作。

          (4)負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。

          (5)負責工業(yè)園區(qū)基礎設施建設,協調企業(yè)的各種行政性審批事項,根據投資項目的規(guī)劃、定點和施工,負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設計的審核。

          (6)負責工業(yè)園區(qū)精神文明建設,協助有關部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

          (7)負責工業(yè)園區(qū)經濟運行及有關涉外事物,協調和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關系。

          (8)協助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。

          (9)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

          二、部門預算單位構成

          從預算單位構成看,岳陽市君山工業(yè)園管理委員會部門決算屬于一級預算單位,二級機構無預算。

          三、部門收支概況

          (一)2017年度收入支出決算總體情況

          2017年總收入837.45萬元。比上年減少42.22%。總支出837.45萬元,比上年減少42.22%。

          (二)收入決算情況:2017年收入837.45萬元,其中:一般公共預算撥款收入837.45萬元,比上年減少13.95%。與去年對比減少了部分專項資金的收入。

          (三)支出決算情況:2017年支出837.45萬元,其中:一般公共服務支出118萬元,比上年增加6.78%?茖W技術支出75.26萬元,比上年增加100%(上年無科學技術支出,本年增加了市級“135”獎補資金,錄入科學技術支出科目)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出242萬元,比上年增加2.2%。資源勘探信息等支出378.02萬元,比上年減少121.77%(去年主要是行政運行支出,今年增加了部分省級“135”獎補資金支出)。商業(yè)服務業(yè)等支出6萬元,與上年相比無增減變化。其他支出18.17萬元,比上年增加100%(上年無其他支出,本年增加市級“135”獎補資金錄入其他支出科目)。

          四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

          2017年度財政撥款總收入837.45萬元,比上年減少42.22%,一般公共預算財政撥款收入837.45萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出837.45萬元,比上年減少42.22%,一般公共預算財政撥款支出837.45萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。 

          五、一般公共預算撥款概況

          (一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

          2017年一般公共預算撥款收入837.45萬元,比上年減少13.95%。一般公共預算撥款支出837.45萬元,比上年減少13.95%。

          (二)2017年一般公共預算撥款收入837.45萬元,其中:用于基本支出的收入121.02萬元,用于項目支出的收入716.43萬元。

          (三)2017年一般公共預算撥款支出837.45萬元;局С觯 121.02萬元,其中:工資福利支出86.41萬元,商品和服務支出31.61萬元,對個人和家庭補助支出3.00萬元。項目支出: 716.43萬元。與2016年減少353.55萬元。與去年對別減少了部分專項資金的收入。

          六、“三公”經費決算情況

          2017年“三公”經費預算數為38.07萬元,決算數為38.16萬元。其中:公務用車購置及運行費預算數為5.67萬元,決算數為5.55萬元(公務用車運行費預算數為5.67萬元,決算數為5.55萬元,公務車輛保有1輛),公務接待費預算數為32.4萬元,決算數為32.61萬元,公務接待452批4076人。2017年“三公”經費決算比2016年增加2.15萬元,2017年園區(qū)的招商任務繁重,入園考察企業(yè)增多,導致公務接待費增加。

          七、政府性基金決算

          岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          八、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(事業(yè))運行經費

          2017年岳陽市君山工業(yè)園管理委員會事業(yè)運行經費財政撥款決算31.61萬元。與2016年增加9.69萬元。2017年由于人事變動頻繁,為保障單位的干部職責的履行和機關的正常運轉,相關費用相應增加。

          (二)國有資產占有使用情況

          有公車和大型設備:君山工業(yè)園共有車輛1輛。

          九:相關的名稱解釋。

          基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。 

          項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

          “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

           

          附件點擊下載:2017年度部門決算公開表(工業(yè)園).XLS