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          岳陽市君山區(qū)社會保險服務中心2021年部門預算情況公開說明
          來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-01-26
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          岳陽市君山區(qū)社會保險服務中心2021年部門預算情況公開說明

          目  錄

          第一部分:岳陽市君山區(qū)社會保險服務中心2021年部門預算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責

          (二)機構設置

          二、部門預算單位構成

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預算

          (二)支出預算

          四、一般公共預算撥款支出預算

          (一)基本支出

          (二)項目支出

          五、政府性基金預算支出

          六、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經(jīng)費

          (二)“三公”經(jīng)費預算

          (三)一般性支出情況

          (四)政府采購情況

          (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

          (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

          七、名詞解釋

          第二部分 部門預算公開表格

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

          五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

          七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

          十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

          十二、財政撥款收支總表

          十三、一般公共預算支出預算表

          十四、一般公共預算基本支出預算表

          十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

          十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

          二十一、政府性基金撥款支出預算表

          二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

          二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

          二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

          二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

          二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

          二十七、項目資金預算匯總表

          二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

          二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

          三十、財政支出項目預算績效目標申報表

          第一部分:

          君山區(qū)社會保險服務中心2021年部門預算說明

          一、部門基本概況

          (一)、職能職責

          1.負責宣傳、貫徹社會養(yǎng)老保險法律、法規(guī)和政策。

          2.負責養(yǎng)老保險基金的籌集、支付和管理工作。

          3.負責參保單位和人員的登記、權益記錄、關系轉移接續(xù)和待遇核定工作。

          4.負責確保離退休人員養(yǎng)老金及其它養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放。

          5.負責養(yǎng)老保險基金風險防控工作,確;鸢踩。

          6.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)養(yǎng)老保險經(jīng)辦服務工作。

          7.負責政策咨詢和群眾來信來訪工作。

          8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力資源和社會保障局交給的其他任務。

          (二)、機構設置

          1.辦公室。負責單位日常事務管理、協(xié)調工作;負責文件收發(fā)、政策精神的上傳下達工作;負責統(tǒng)計報表的編制、報送工作;負責信息系統(tǒng)日常維護和升級管理;負責設置系統(tǒng)操作人員的權限;負責單位會務、學習、接待、活動組織等工作;負責單位辦公用品采購、安全生產(chǎn)和愛國衛(wèi)生等后勤保障工作;負責單位辦公設備添置、更換以及網(wǎng)絡、通信維護等工作;負責單位檔案管理、印鑒管理工作。

          2.財務股。負責養(yǎng)老保險基金的會計核算及預決算工作,編制基金會計報表;負責基金對賬,實行財政和社保對基金的共同監(jiān)督,確保基金安全;負責按時足額撥付離退休人員養(yǎng)老金,維護社會穩(wěn)定;負責異動人員養(yǎng)老保險基金的轉入、轉出工作,并接受異動人員對基金轉移情況的咨詢和查詢;負責單位工作經(jīng)費的核算工作,確保工作正常運轉;負責協(xié)調與財政,銀行等部門的工作,落實收支兩條線規(guī)定,確;鹪诟鳝h(huán)節(jié)安全有序,快速流轉。

          3.企業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務股。負責貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險政策;負責所有新增參保企業(yè)和個人的申請、登記、錄入工作;負責跨省轉移人員的接收和錄入工作;負責參保企業(yè)和個人網(wǎng)上經(jīng)辦的申請、登記工作;負責參保企業(yè)的變更和注銷工作。負責辦理企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶的建立、轉移、支付手續(xù);負責參保企業(yè)職工的檔案及有關材料的審核,確定參保人員的基本信息準確無誤;負責企業(yè)參保人員信息修改工作;負責企業(yè)養(yǎng)老保險年度繳費工資基數(shù)的審核、錄入工作;負責在職職工個人重復繳費的退費工作;負責參保職工個人賬戶年度計息工作;負責個體工商戶、靈活就業(yè)人員委托銀行代扣代繳基本養(yǎng)老保險費工作;負責個繳人員年度繳費基數(shù)的確定、調整和繳費工作;負責個繳人員網(wǎng)上繳費工作;負責個繳人員養(yǎng)老關系轉移接續(xù)工作。負責養(yǎng)老保險費征繳票據(jù)的管理工作。

          4.退休審核股。負責退休政策的宣傳和咨詢解釋工作;負責符合退休條件的參保人員的檔案審核、信息修改和退休待遇核定工作;負責退休人員的待遇調整、變更工作;負責代發(fā)項目的錄入、調整和審核工作。

          5.退休管理股。負責企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的確認及發(fā)放工作;負責離退休人員領取養(yǎng)老金資格認證工作,防止虛報冒領。

          6.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股。負責貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政策;負責配合上級主管部門開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險有關工作的調研;負責全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險統(tǒng)計報表上報工作;負責督促指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。

          7.機關事業(yè)養(yǎng)老保險股。負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務經(jīng)辦工作;負責機關事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金的確認及發(fā)放工作;負責機關事業(yè)養(yǎng)老保險政策的宣傳和咨詢解釋工作;負責機關事業(yè)單位職業(yè)年金的經(jīng)辦工作。

          二、部門預算單位構成

          君山區(qū)社保部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

          三、部門收支總體情況

          我中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

          (一)收入預算,2021年年初預算數(shù)5787.08萬元,其中:一般公共預算撥款5787.08萬元(其中經(jīng)費撥款5787.08萬元,納入一般公共預算管理的收入較去年增加了1044.01萬元,上升了22%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了1043.24萬元 ,工資福利支出減少了0.62萬元,商品服務支出增加1.39萬元。主要原因是社會保障基金補助增加。

          (二)支出預算,2021年年初預算數(shù)5787.08萬元,比去年支出上升了22%,其中(按功能科目),社會保障和就業(yè)支出5759.63萬元,醫(yī)療健康支出12.6萬元,住房保障支出14.85萬元,支出較上年增加1044.01萬元,主要是基本支出增加了0.77萬元,項目支出增加了1043.24萬元。主要原因是對社會保障基金補助增加。

          四、一般公共預算撥款支出預算

          2021年一般公共預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)5787.08萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5759.63萬元,占99.53%;醫(yī)療健康支出12.6萬元,占0.22%,住房保障支出14.85萬元,占0.25%;具體安排情況如下:

          (一) 、一般公共預算基本支出247.58萬元,其中:

          人員經(jīng)費258.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經(jīng)費29.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加了0.77萬元,上升0.3%,上升的主要原因為機構改革人員增加,公用經(jīng)費同比增加。

          (二)、一般公共預算項目支出5539.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年增加1.43.24萬元,主要是2021年對社會保障基金補助等項目資金預算增加。

          五、政府性基金支出預算

          2021年本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

          (一)、機關運行經(jīng)費

          2021年社保服務中心本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款29.81萬元,較 2020 年預算增加1.39萬元,較上年上升4.8%,主要原因是人員增加,公用經(jīng)費同比增加。

          (二)、“三公”經(jīng)費預算

          2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)13.69萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費8萬元,公務用車購置及運行費5.69萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,其他交通費用(公車平臺租車費)5.69萬元)。

          “三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)較2020 年預算數(shù)減少1.72萬元,其中:公務接待費減少1.72萬元,因公出國(境)費減少0萬元,公務用車購置及運行費減少0萬元,下降的主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。

          (三)、一般性支出情況

          2021年本部門會議費預算0萬元,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,人數(shù)0人。

          (四)、政府采購情況

          2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算 0萬元;工程類采購預算 0萬元;服務類采購預算0萬元。

          (五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

          截至 2020年12月底,君山區(qū)社會保險服務中心共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

          (六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

          本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為5787.08萬元,其中,基本支出   247.58萬元,項目支出5539.5萬元,具體績效目標詳見報表。

           

          七、名詞解釋      

          1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

          第二部分:

          部門預算公開表格(見附件)

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

          五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

          七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

          十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

          十二、財政撥款收支總表

          十三、一般公共預算支出預算表

          十四、一般公共預算基本支出預算表

          十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

          十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

          二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

          二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

          二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

          二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

          二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

          二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

          二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

          二十七、項目資金預算匯總表

          二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

          二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

          三十、財政支出項目預算績效目標申報表

          附件點擊下載:君山區(qū)社保中心2021年部門預算公開表.xlsx