目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關(guān)于黨史、地方志編修、檔案管理的有關(guān)方針政策及規(guī)定,落實(shí)區(qū)委擬定的地方性的黨史、地方志編修、檔案管理工作的政策、規(guī)定、規(guī)劃;收集整理研究君山地方黨史、地方志文獻(xiàn)資料,編輯出版《中共君山歷史》等黨史書刊和老同志回憶錄,編寫黨史人物傳記;組織編輯出版 《君山區(qū)志》和《君山年鑒》;負(fù)責(zé)接收按照規(guī)定移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料,負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反應(yīng)我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期具有重要?dú)v史價(jià)值和歷史研究的檔案資料及著名人物在君山活動(dòng)中形成的檔案資料;負(fù)責(zé)館藏資料的科學(xué)分類和保管,建立全宗卷,記載立檔單位和全宗歷史演變情況;利用現(xiàn)代化管理技術(shù)和設(shè)備研究檔案現(xiàn)代化管理技術(shù),提高檔案管理的現(xiàn)代化水平,推進(jìn)區(qū)檔案數(shù)字化建設(shè),全方位有效的開發(fā)檔案信息資源。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
區(qū)史志檔案局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、黨史編研股、地方志編纂股、檔案接收征集股、檔案管理利用股、信息技術(shù)股。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局本級(jí)決算,無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)150.63萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少50萬(wàn)元,減少24.84%。主要原因是減少了檔案館建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)150.63萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入150.63萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)143.34萬(wàn)元,其中:基本支出83.01萬(wàn)元,占57.91%。項(xiàng)目支出60.32萬(wàn)元,占42.08%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)150.63萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少50萬(wàn)元,減少24.84%。主要原因是減少了檔案館建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出143.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少57萬(wàn)元,減少28.48%,主要原因是減少了檔案館建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出143.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出129.04萬(wàn)元,占90.02%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6萬(wàn)元,占4.19%;衛(wèi)生健康(類)支出4.1萬(wàn)元,占2.86%;住房保障(類)支出4.2萬(wàn)元,占2.93%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為164.98萬(wàn)元,支出決算為143.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.93%。主要是減少了檔案館建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,其中:
1、工資福利支出59.87萬(wàn)元,上年決算數(shù)為42.87萬(wàn)元,比上年增加39.65%。
2、商品和服務(wù)支出21.38萬(wàn)元,上年決算數(shù)為25萬(wàn)元,比上年減少14.48%。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,上年決算數(shù)為2.34萬(wàn)元,比上年減少了2.34萬(wàn)元。
4、資本性支出1.76萬(wàn)元,上年決算數(shù)為0.77萬(wàn)元,比上年增加0.99萬(wàn)元。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出60.32萬(wàn)元,上年決算數(shù)為129.45萬(wàn)元,比上年減少63.4%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出83.01萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)59.87萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)23.15萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.48萬(wàn)元,支出決算為5.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.28%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.48萬(wàn)元,支出決算為5.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比減少0.22萬(wàn)元,減少3.55%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.98萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.98萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組109個(gè)、來(lái)賓763人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2020〕12號(hào))要求,我單位通過績(jī)效自評(píng),掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開。
1、完成了檔案搬遷入新檔案館的工作,建立了高質(zhì)量的檔案室。
2、積極主動(dòng)為服務(wù)對(duì)象查檔閱檔提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。全年共接待查檔人員300余人次。
3、完成了檔案接收工作,按計(jì)劃接收農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記樓案共15435卷。按計(jì)劃接收離世干部檔案293卷。完成各級(jí)黨史部門編研檔案資料共計(jì)1200余冊(cè)。
4、完成了指導(dǎo)外單位檔案如何歸檔存放的工作,出具檔案證明500余份。
績(jī)效自評(píng)綜合得分97分。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、完成了檔案搬遷入新檔案館的工作,建立了高質(zhì)量的檔案室。
2、積極主動(dòng)為服務(wù)對(duì)象查檔閱檔提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。全年共接待查檔人員300余人次。
3、完成了檔案接收工作,按計(jì)劃接收農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記樓案共15435卷。按計(jì)劃接收離世干部檔案293卷。完成各級(jí)黨史部門編研檔案資料共計(jì)1200余冊(cè)。
4、完成了指導(dǎo)外單位檔案如何歸檔存放的工作,出具檔案證明500余份。
績(jī)效自評(píng)綜合得分97分。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2019年度,在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開展項(xiàng)目建設(shè),管理規(guī)范,認(rèn)真開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行分段與定期督導(dǎo),做到?顚S,2019年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.15萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)為44.78萬(wàn)元,比年初預(yù)算減少21.63萬(wàn)元,降低48.3%,下降的主要原因厲行節(jié)約,壓宿一般性支出。
(二)一般性支出情況
2019年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi);開支培訓(xùn)費(fèi)1.02萬(wàn)元,用于開展人事工作培訓(xùn)、建檔工作培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(三)政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)史志檔案局部門決算公開表格
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