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          2022年君山區(qū)商務糧食局部門預算公開說明(匯總)
          來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
          瀏覽量: 1 | | | |

            2022年君山區(qū)商務糧食局部門預算(匯總)

            目 錄

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

           。ǘC構設置

            二、部門預算單位構成

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            (二)支出預算

            四、一般公共預算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

            (二)項目支出

            五、政府性基金預算支出

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經費

            (二)“三公”經費預算

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

           。ㄋ模┱少徢闆r

            (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

           。╊A算績效目標說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            19、國有資本經營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

            (一)職能職責

            區(qū)商務糧食局由原區(qū)商務局和區(qū)糧食局組建面成,負責全區(qū)外經、外貿、商業(yè)物資流通、對處商務和全區(qū)糧食工作的具體管理。

           。ǘC構設置

            根據上述主要職責,區(qū)商務糧食局設7個職能股(室):辦公室、財務審計股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物質儲備股、內貿服務股、外貿服務股(電子商務股)、成品油管理股,我局現有人數31人,其中:在職20人,退休11人;以及內設二級機構市場建設服務中心,現有人數6人,其中:在職5人,退休1人?傆37人。

            二、部門預算單位構成

            本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

            1、岳陽市君山區(qū)商務糧食局

            2、市場建設服務中心。

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算543.18萬元,其中,一般公共預算撥款543.18萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加49.28萬元,主要是工資提標,績效福利等增長,及人員增加。

            (二)支出預算:2022年本部門支出預算543.18萬元,其中,一般公共服務484.81萬元,社會保障和就業(yè)31.18萬元,衛(wèi)生健康11.37萬元,住房保障15.82萬元。支出較去年增加49.28萬元,主要是工資提標,績效福利等增長,及及人員增加。

            (2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數差異。)

            四、一般公共預算撥款支出

            2022年本部門一般公共預算撥款支出預算543.18萬元,其中,一般公共服務支出484.81萬元,占 89.26 %;社會保障和就業(yè)31.18萬元,占5.74 %;衛(wèi)生健康11.37萬元,占2.09 %;住房保障15.82 萬元,占2.91 %。。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數337.54萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

            人員經費301.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

            公用經費36.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

            基本支出較上年增加7.54萬元,上升2.4 %,上升的主要原因為主要是工資提標,績效福利等增長。

           。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算205.64萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經費支出39萬元; 電子商務專項經費支出16.64萬元;軍民融合軍糧供應保障支出18萬元;糧食儲備和輪換支出105萬元;非稅收入執(zhí)收成本支出27萬元。項目支出較上年增加 25.9萬元,增加的主要原因是2022年電子商務專項經費等項目預算增加。

            五、政府性基金預算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關本級、二級兩家行政事業(yè)單位的機關運行經費 36.24萬元,比上年預算減少 14.97萬元,下降29.23 %,主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。

           。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門機關本級、二級兩家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為5萬元,其中,公務接待費 5萬元,公務用車購置及運行費 0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少8.01萬元,主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開2次會議,人數98人,內容為電子商務工作會議;培訓費預算1.54萬元,擬開展2培訓,人數150人,主要內容為糧食安全知識培訓;擬舉辦0節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元。

           。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算 0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算 0萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車   0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

            (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 543.18萬元,其中,基本支出337.54萬元,項目支出205.64萬元,具體績效目標詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預算表(見附件)

            附件:岳陽市君山區(qū)商務糧食局2022年部門預算公開表.xlsx