尹人香蕉久久99天天拍欧美,亚洲欧美日韩中文字幕在线,夜夜爽一区二区三区精品,亚洲日本精品国产一区vr

  • <dfn id="mam42"></dfn>
      <ul id="mam42"></ul>

        1. <span id="mam42"></span>
          2022年岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明
          來源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-01-24
          瀏覽量: 1 | | | |

            2022年岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門預(yù)算

            目 錄

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

            (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

            (二)支出預(yù)算

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

           。ǘ╉(xiàng)目支出

            五、政府性基金預(yù)算支出

            六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

           。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

           。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

           。ㄋ模┱少徢闆r

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預(yù)算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            6、財(cái)政撥款收支總表

            7、一般公共預(yù)算支出表

            8、一般公共預(yù)算基本支出表

            9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

            16、政府性基金預(yù)算支出表

            17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

            19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

            20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

            21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

            22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

            23、部門整體支出績效目標(biāo)表

            注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預(yù)算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

            1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理。

            2、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算。

            3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算。

            4、負(fù)責(zé)村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理。

            5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付工作。

           。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè):綜合辦公室

            二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

            鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心本部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算

            三、部門收支總體情況

            (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算760.35萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款760.35萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加382.85萬元,增長101.42%,增長的主要增加了日常工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。

           。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算760.35萬元,其中:一般公共服務(wù)支出688.36萬元,社會保障和就業(yè)支出32.82萬元,衛(wèi)生健康支出1.53萬元,節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元,住房保障支出23.16萬元。支出較上年增加382.85萬元,增長的主要增長的主要增加了日常工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。

            說明:2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

            四、一般公共預(yù)算撥款支出

            2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算760.35萬元,其中:一般公共服務(wù)支出688.36萬元,占90.53%;社會保障和就業(yè)支出32.82萬元,占4.32%;衛(wèi)生健康支出1.53萬元,占0.20%;節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元,占1.90%;住房保障支出23.16萬元,占3.05%;具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)402.35萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

            人員經(jīng)費(fèi)340.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

            公用經(jīng)費(fèi)61.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

            基本支出較上年增加90.61萬元,上升29.07%,上升的主要增長的主要增加了日常工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。

           。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算358.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,電信電路費(fèi)2萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)56萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核300萬元,比上年增加了292.24萬元,增長了81.63%,主要是增長了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政考核項(xiàng)目款。

            五、政府性基金預(yù)算支出

            本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

           。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.97萬元,比上年預(yù)算減少9.18萬元,下降14.82%,下降的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5.8萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開5會議,人數(shù)150人,主要內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.73萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)150人,培訓(xùn)的主要內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)管理培訓(xùn);擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

           。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 0輛,其中,機(jī)要通信用車 0  輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

            (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為760.35萬元,其中,基本支出402.35萬元,項(xiàng)目支出358萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

            七、名詞解釋

            1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

            第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

            附件:岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表.xlsx