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          區(qū)人民代表大會(huì)2017年部門決算情況公開
          來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2018-08-14
          瀏覽量: 1 | | | |

          一、主要職能

          1、職能職責(zé)

          (1)監(jiān)督討論決定重大事項(xiàng);

          (2)選舉任免;

          (3)審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算等。

          2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)2016年第二次市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要精神,研究同意君山區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦六委一專門委員會(huì)”,即:辦公室、財(cái)經(jīng)工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、城環(huán)工委、聯(lián)工委、教科文衛(wèi)工委、法制專門委員會(huì),“一辦六委一專門委員會(huì)”均為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          納入2018年部門預(yù)算編制范圍的是:人大機(jī)關(guān)。

          三、部門收支概況

          (一)2017年度收入支出決算總體情況

          2017年總收入708.29萬元。比上年增加3.01%?傊С708.29萬元,比上年增加3.01%。

          (二)收入決算情況:2017年收入708.29萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入708.29萬元,比上年增加3.01%。主要原因是人員增加。

          (三)支出決算情況:2017年支出708.29萬元,其中:一般公共服務(wù)支出708.29萬元,比上年增加5.15%。主要原因是人員增加。

          四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

          2017年度財(cái)政撥款總收入708.29萬元,比上年增加3.01%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入708.29萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。財(cái)政撥款總支出708.29萬元,比上年增加3%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出708.29萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。 

          五、一般公共預(yù)算撥款概況

          (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

          2017年一般公共預(yù)算撥款收入708.29萬元。比上年增加3.01%。一般公共預(yù)算撥款支出708.29萬元,比上年增加3.01%。

          (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入708.29萬元,其中:用于基本支出的收入555.97萬元,用于項(xiàng)目支出的收入152.32萬元。

          (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出708.29萬元。基本支出: 555.97萬元,其中:工資福利支出293.55萬元,商品和福利支出221.66萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.76萬元。項(xiàng)目支出:152.32萬元。與2016年增(減)20.71萬元。主要是減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

          六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

          2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.55萬元,決算數(shù)為35.85萬元.其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(guó)(境)0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.55萬元,決算數(shù)為35.85萬元,公務(wù)接待500批4,500人次。

          “三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說明選擇以下一種:

          減少:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少24.62萬元,岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

          決算數(shù)超預(yù)算數(shù)的單位說明原因。

          七、政府性基金決算

          沒有政府性基金決算:岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表部門2017年沒有使用政府性基。

          八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          2017年岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算224.66萬元。與2016年增(減)10.53萬元。主要是會(huì)務(wù)支出有所減少。

          (二)政府采購(gòu)情況

          2017年岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門政府采購(gòu)總額0萬元。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

          無公車和大型設(shè)備:岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

          九:相關(guān)的名稱解釋。

          如: 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。 

          項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

          “三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

           

           

          附件點(diǎn)擊下載:2017年度部門決算公開表(人大).XLS