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          區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2016年度部門決算情況公開
          來源:未知來源   日期: 2017-05-02
          瀏覽量: 1 | | | |

          一、部門職能

          發(fā)改和工信局作為政府的組成部門,是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策,進行總量平衡,指導總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。

          二、單位構成

          發(fā)改和工信局設9個職能股(室)辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經(jīng)濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術進步股、資源電力股。

          三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

          公開01表 收入支出決算總表

          公開02表 收入決算表

          公開03表 支出決算表

          公開04表 財政撥款收入支出決算總表

          公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

          公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

          公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          四、決算執(zhí)行情況分析

          岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局決算的基本情況:

          1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計861.08萬元,其中:財政撥款收入861.08萬元。年初結轉和結余6.43萬元。本年度支出總計861.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款766.08萬元;政府性基金預算財政撥款95.00萬元。

          2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。

          (1)本年度基本支出524.28萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出303.88萬元,公用經(jīng)費支出220.4萬元;

          (2)本年度項目支出241.8萬元,其中:一般公共服務支出226.8萬元;節(jié)能環(huán)保支出15萬元 。

          3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計39.73萬元,比公開的部門預算數(shù)減少27.5萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:公務接待費支出24.57萬元,比預算減少25.65萬元,降低51 %,公務接待共511批4094人次。公務用車運行維護費支出為15.16萬元,比預算減少1.85萬元。

          4、政府性基金預算財政撥款收入95萬元。本年支出95萬元,其中:項目支出95萬元。


          岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局

          2017年5月2日

           

          點擊下載附件:部門決算公開表