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          區(qū)委組織部2018年度部門預算情況公開
          來源:君山區(qū)委組織部   日期: 2018-01-24
          瀏覽量: 1 | | | |

          一、部門基本概括

          1、職能職責

          區(qū)委組織部是區(qū)委主管全區(qū)組織人事工作的部門。具體職能職責有:

          1.組織建設。主要負責在黨的基層組織建設、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費管理、黨的工作制度、黨內生活制度、黨委換屆、黨代表聯絡工作、黨員干部現代遠程教育等方面進行指導、組織、管理,制訂規(guī)定和措施,提出意見建議等。

          2.干部工作。主要負責領導班子和干部隊伍建設(公務員隊伍建設)的宏觀管理,包括管理體制、政策法規(guī)、干部人事制度改革等方面的規(guī)劃、研究、指導等,對區(qū)管單位的領導班子換屆、調整、交流、任免等提出建議,研究制訂全區(qū)組織系統信息管理建設規(guī)劃,負責全區(qū)干部信息工作。

          3.干部教育培訓。制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃,組織、協調市管、區(qū)管干部培訓;指導、協調、檢查區(qū)管單位干部教育工作。

          4.干部監(jiān)督。主要負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導,負責黨建工作的督促檢查,負責對領導班子和領導干部、黨政領導干部選拔任用工作及有關法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

          5.人才工作。制訂和參與制訂有關人才工作的政策、規(guī)定,指導、協調、檢查人才工作;指導與組織部分優(yōu)秀專家開展有關活動。

          6.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。

          2、機構設置

          內設機構有4個:辦公室、黨建辦公室(加掛黨代表聯絡工作辦公室牌子)、干部辦公室(加掛公務員管理室、人才辦牌子)、干部監(jiān)督室,另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心。

          二、部門收支總體情況

          (一)收入預算,2018年年初預算數 236.02萬元,其中,一般公共預算撥款236.02 萬元。收入較去年減少51.58萬元,主要是:養(yǎng)老保險增加、項目減少。

          (二)支出預算,2018年年初預算數236.02 萬元,其中,基本支出143.42萬元,項目支出92.6萬元。支出較去年減少51.58萬元,主要是:養(yǎng)老保險增加、一般商品和服務支出減少、項目減少。

          三、一般公共預算撥款支出預算

          2018年一般公共預算撥款收入 236.02 萬元,具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2018年年初預算數為143.42 萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

          (二)項目支出:2018年年初預算數為92.6 萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:領導班子和干部年度考核6萬,干部人事檔案及信息庫維護6萬,干部培訓5萬,人才工作5萬,干部公選3萬,問責工作2萬,大組工網分級保護建設3萬,黨組織書記和黨員教育培訓6萬,遠程教育及農村文化共享工程5萬,遠程教育操作維修員培訓2萬,“七一”系列活動5萬,基層組織建設4萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部“一人學一技”培訓2萬,黨員信息庫建設及維護2萬,實施農民大學生培養(yǎng)計劃4萬,黨小組工作經費2萬,黨代表聯絡辦經費2萬,“兩新”黨建工作經費10萬,黨內關懷基金10萬,大學生村官工作經費2萬,村黨支部書記體檢6.6萬。

          五、其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款47.22 萬元,比2017年預算增加 6.46 萬元,增長13.68 %。如:辦公費增加。

          2.“三公”經費預算

          2018年 “三公”經費預算數為24.14 萬元,其中,公務接待費16.2 萬元,公務用車購置及運行費 7.94 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費7.94 萬元),因公出國(境)費 0萬元。

          3.政府采購情況

          2018年本單位無政府采購預算。

          4.國有資產占用情況

          本單位沒有占用國有資產。

          5. 重點項目預算的績效目標

          我部門無重點績效評價項目。

          六、名詞解釋

          1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

          附件點擊下載:4.2018部門預算公開表.XLS