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          2022年君山區(qū)錢糧湖垸電排總站預算公開說明
          來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
          瀏覽量: 1 | | | |

            2022年君山區(qū)錢糧湖垸電排總站(單位)預算

            目 錄

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

           。ǘC構(gòu)設置

            二、部門預算單位構(gòu)成

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            (二)支出預算

            四、一般公共預算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

            (二)項目支出

            五、政府性基金預算支出

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

           。ǘ叭苯(jīng)費預算

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

           。ㄋ模┱少徢闆r

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

            (六)預算績效目標說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

           。1)負責院內(nèi)大、中、小型排灌機埠的運行、日常管理和維護。

           。2)負責院內(nèi)排漬、排澇、灌溉等工作,合理調(diào)配專業(yè)技術(shù)操作人員,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利建設服好務,協(xié)助搞好溝渠、調(diào)蓄湖泊的水系調(diào)度,做好水情和雨情上報記錄。

           。3)完成業(yè)務主管部門及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務。

           。ǘC構(gòu)設置

            根據(jù)以上工作任務,君山區(qū)錢糧湖垸電排總站設置以下內(nèi)設機構(gòu)。

            (一)辦公室。負責本單位的后勤、協(xié)調(diào)、文秘、檔案等日常工作,及時上報水情和雨情,并做好記錄備案,確保通訊暢通。

           。ǘ┴攧帐摇X撠煴締挝坏呢攧展芾,嚴格履行財經(jīng)手續(xù),做好收入、支出和財產(chǎn)物資的管理,負責本單位會計事務處理,實施會計收支達標管理,協(xié)助領導搞好開源節(jié)支工作,負責單位政工、人事工作。

           。ㄈ┡殴鄻I(yè)務組。負責具體實施建設垸水系的排漬、排澇、排灌等工作,組織人員搞好垸內(nèi)排灌機埠的日常管理、運行、維護等任務。

            二、部門預算單位構(gòu)成

            本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

            三、部門收支總體情況

            (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 732.37萬元,其中,一般公共預算撥款732.37萬元,政府性基金預算撥款0   萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,。收入較去年增加 85.30萬元,主要是新增人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

           。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 732.37 萬元,其中:農(nóng)林水支出436.13 萬元,社會保障和就業(yè)支出240.71萬元,衛(wèi)生健康支出24.21萬元,住房保障支出31.31萬元。支出較去年增加 85.30 萬元主要是增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

            四、一般公共預算撥款支出

            2022年本部門一般公共預算撥款支出預算732.37 萬元,其中:農(nóng)林水支出436.13 萬元,占59.55%;社會保障和就業(yè)支出240.71萬元,占32.87%;衛(wèi)生健康支出24.21萬元,占3.31%;住房保障支出31.31萬元,占4.27%。具體安排情況如下:

            (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)704.67萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

            人員經(jīng)費645.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

            公用經(jīng)費59.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

            基本支出較上年增加139.60 萬元,上升24.70 %,上升的主要原因為增加電排維修經(jīng)費開支。

           。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算  27.70萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中 堤防及電排日常維護20萬元,主要用于電排泵站的維護管理,下崗人員社會保障繳費7.7萬元,主要用于下崗分流人員社保繳費。項目支出較上年減少54.30 萬元,減少的主要原因是2022年為壓縮泵站維護管理經(jīng)費  。

            五、政府性基金預算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級  1 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費59.28萬元,與上年預算持平,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

           。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門本級 1家“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0萬元,其中,公務接待費 0 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0 萬元,2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù) 0人,培訓費預算 0萬元,擬開展 0次培訓,人數(shù) 0 人 ;擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算 0萬元。

           。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0 萬元;工程類采購預算 0  萬元;服務類采購預算  0 萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0   輛,應急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

           。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 732.37萬元,其中,基本支出704.67 萬元,項目支出 27.70 萬元,具體績效目標詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預算表(見附件)

            附件:岳陽市君山區(qū)錢糧湖垸電排總站部門(單位)2022年部門預算表.xlsx