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          2022年君山區(qū)財政事務中心預算公開說明
          來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
          瀏覽量: 1 | | | |

            2022年君山區(qū)財政事務中心預算

            目 錄

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

           。ǘC構(gòu)設置

            二、部門預算單位構(gòu)成

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

           。ǘ┲С鲱A算

            四、一般公共預算撥款支出

            (一)基本支出

           。ǘ╉椖恐С

            五、政府性基金預算支出

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

           。ǘ叭苯(jīng)費預算

            (三)一般性支出情況

           。ㄋ模┱少徢闆r

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

           。╊A算績效目標說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            16、政府性基金預算支出表

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

            19、國有資本經(jīng)營預算支出表

            20、財政專戶管理資金預算支出表

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            岳陽市君山區(qū)財政事務中心為君山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步提供財政保障,主要負責區(qū)級行政性收費,事業(yè)性收費,政府性基金,罰沒收入,國有資產(chǎn)管理和國有資源收益,其他非稅收入征管。

           。ǘC構(gòu)設置

            岳陽市君山區(qū)財政事務中心單位1個內(nèi)設機構(gòu),為綜合部。

            二、部門預算單位構(gòu)成

            財政事務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算公開僅含本級預算。

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算159.77萬元,其中:一般公共預算撥款159.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加61.05萬元,主要是因為財政事務中心今年與財政局本級分開進行工資支付等業(yè)務,增加了工資福利支出。

           。ǘ┲С鲱A算

            2022年本部門支出預算159.77萬元,其中:一般公共服務145.14萬元,社會保障和就業(yè)6.65萬元,衛(wèi)生健康3.29萬元,住房保障4.69萬元。支出較去年增加61.05萬元,主要是因為財政事務中心今年與財政局本級分開進行工資支付等業(yè)務,增加了工資福利支出。

            說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

            四、一般公共預算撥款支出

            2022年本部門一般公共預算撥款支出預算159.77萬元,其中,一般公共服務支出145.14萬元,占90.84%;社會保障和就業(yè)支出6.65萬元,占4.16%;衛(wèi)生健康支出3.29萬元,占2.06%;住房保障支出4.69萬元,占2.94%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С

            2022年本部門基本支出預算數(shù)80.25萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

            人員經(jīng)費68.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

            公用經(jīng)費11.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

            基本支出較上年增加73.05萬元,增加91%,增加的主要原因為2021年工資福利支出由財政局機關(guān)統(tǒng)籌支付,今年由財政事務中心單獨支付。

           。ǘ╉椖恐С

            2022年本部門項目支出預算79.52萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:非稅系統(tǒng)維護費支出11.52萬元,主要用于非稅征管系統(tǒng)和非稅專戶系統(tǒng)的日常維護;國資管理經(jīng)費支出56萬元,主要用于國資系統(tǒng)維護、下級單位補助等方面;業(yè)務工作經(jīng)費支出12萬元,主要用于本單位工作人員辦公、增減設備等方面。項目支出較上年減少12萬元,減少的主要原因是2022年相關(guān)業(yè)務減少。

            五、政府性基金預算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:

            2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費11.64萬元,較 2021年預算增加4.45萬元,較上年增長38.2%,主要原因是增長機關(guān)辦公費等費用。

           。ǘ叭苯(jīng)費預算

            2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.5萬元,其中,公務接待費5.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少6.49萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0.34萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)50人次,內(nèi)容為財政事務管理培訓;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

           。ㄋ模┱少徢闆r

            2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

            截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

           。╊A算績效目標說明

            本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為159.77萬元,其中,基本支出80.25萬元,項目支出79.52萬元,具體績效目標詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預算表(見附件)

            附件:岳陽市君山區(qū)財政事務中心2022年部門預算表.xlsx