一、 部門基本概括
1、職能職責
君山區(qū)財政局是君山區(qū)政府職能組成部門,主管本區(qū)財政收支、財稅政策、國有資產基礎管理和財政監(jiān)督工作。
2、機構設置
單位內設機構有辦公室、財監(jiān)會計股、預算國庫股、經建股、社保股、國資管理中心、企業(yè)股、外經股、農業(yè)股、行政政法教科文股、采購辦、投資評審中心,F有定編人員82人,其中行政編制12人,事業(yè)編制70人。實有人數101人,其中在職在編人員81人,聘用人員20人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、君山區(qū)財政國庫集中支付局
2、君山區(qū)非稅收入征收管理局
3、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2018年年初預算數1413.9萬元,其中,一般公共預算撥款1413.9萬元.
(二)支出預算,2018年年初預算數1413.9萬元,其中,工資福利支出705.65萬元,一般商品服務支出80.15萬元,項目支出628.1萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1413.9萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為785.8萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中基本工資274.5萬元,津貼補貼240.45萬元,養(yǎng)老保險費87.8萬元,醫(yī)療保險費50.1萬元,住房公積金52.8萬元。辦公費43.8萬元,會議費7.3萬元,培訓費7.3萬元,公務接待費14.6萬元,工會經費7.15萬元。
(二)項目支出:2018年年初預算數為628.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:一般行政管理事務219.3萬元,預算改革業(yè)務5萬元,財政國庫業(yè)務75.6萬元,財政監(jiān)察4萬元,信息化建設169.2萬元,其他財政事務支出145萬元,其他一般公共服務支出10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款80.15萬元。比2017年預算減少23.39萬元,下降22.59%,為嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度,實行厲行節(jié)約常態(tài)化。
2、“三公”經費預算
2018年 “三公”經費預算數為113.37萬元,其中,公務接待費85.56萬元,公務用車購置及運行費27.51萬元。2018年“三公”經費預算較2017年持平。
部門預算公開表.xlsx