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          2022年君山區(qū)港航管理所部門預算公開說明
          來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-27
          瀏覽量: 1 | | | |

            2022年君山區(qū)港航管理所部門預算

            目 錄

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

           。ǘC構設置

            二、部門預算單位構成

            三、部門收支總體情況

            (一)收入預算

           。ǘ┲С鲱A算

            四、一般公共預算撥款支出

           。ㄒ唬┗局С

           。ǘ╉椖恐С

            五、政府性基金預算支出

            六、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費

           。ǘ叭苯涃M預算

            (三)一般性支出情況

           。ㄋ模┱少徢闆r

            (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

           。╊A算績效目標說明

            七、名詞解釋

            第二部分 2022年部門預算表

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表

            9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

            14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

            15、一般公共預算“三公”經費支出表

            16、政府性基金預算支出表(空表)

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)(空表)

            18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)(空表)

            19、國有資本經營預算支出表(空表)

            20、財政專戶管理資金預算支出表(空表)

            21、專項資金預算匯總表

            22、項目支出績效目標表

            23、整體支出績效目標表

            注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

            第一部分 2022年部門預算說明

            一、部門基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            1、貫徹執(zhí)行國家關于水路運輸的方針政策,確保搶險救災,國家重點物資運輸的航運暢通提供保障。

            2、根據行政主管部門委托,負責區(qū)域內港口、碼頭及岸線安全監(jiān)管,監(jiān)督檢查港口水路運輸經營許可,營運船舶的營運證辦理,維護正常的經營秩序。

            3、負責港區(qū)內貨港費、停泊費、岸線(灘地、水域)使用費等相關水上交通規(guī)費(已取消)。

            4、完成上級業(yè)務主管部門交辦的其他任務。

            (二)機構設置

            君山區(qū)港航管理所內設機構辦公室、人事財務室,柳林洲站、錢糧湖站。領導職數所長1名,副所長2名。

            二、部門預算單位構成

            君山區(qū)港航管理所部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

            三、部門收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算有126.13萬元,其中,一般公共預算撥款 126.13萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入  0萬元。收入較去年減少 9.04萬元,主要是工資福利支出減少,因為機構改革,今年比去年在編人員減少。

           。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算126.13 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出 5.66  萬元,衛(wèi)生健康支出  2.8 萬元,交通運輸支出 113.68萬元,住房保障支出  3.99 萬元。支出較去年減少 9.04萬元,主要是工資福利支出減少,因為機構改革,今年比去年在編人員減少。

            說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數差異。

            四、一般公共預算撥款支出

            2022年本部門一般公共預算撥款支出預算126.13 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出 5.66  萬元,占4.44  %;衛(wèi)生健康支出  2.8 萬元,占 2.21%;交通運輸支出 113.68萬元,占90.19 %;住房保障支出  3.99 萬元,占3.16%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數 68.13萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

            人員經費60.69 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

            公用經費7.44 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

            基本支出較上年減少39.04萬元,下降36.43%,下降的主要原因為機構改革,今年比去年在編人員減少。

           。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算58萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中(按照項目的名稱進行說明):水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬元,主要用于設備租憑、維修及勞務費等方面;航道養(yǎng)護費用支出30萬元,主要用于公務用車、勞務費等方面;項目支出較上年或增加  30 萬元,增加的主要原因是2022年 航道養(yǎng)護費用在2021年的項目申報是由上級主管單位申報,在2021年本單位在財政系統(tǒng)上線,項目申報由本單位自主申報 。

            五、政府性基金預算支出

            2022年本部門無政府性基金安排的支出。

            六、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關行政事業(yè)單位的機關運行經費 7.44萬元,比上年預算減少 2.19 萬元,下降 23 %,主要是因為機構改革人員減少,單位機關運行經費也減少了。

           。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為 4.3 萬元,其中,公務接待費   0.5萬元,公務用車購置及運行費 3.8萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 3.8萬元),因公出國(境)費   0 萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少 4 萬元,主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0.31萬元,擬開展1次培訓,人數30人,主要內容為水上安全作業(yè)知識宣講;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

            (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算  0 萬元;工程類采購預算 0  萬元;服務類采購預算 0  萬元。

            (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車  0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備   0臺,單位價值100萬元以上專用設備   0臺。

           。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為  126.13 萬元,其中,基本支出 68.13  萬元,項目支出 58  萬元,具體績效目標詳見報表。

            七、名詞解釋

            1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

            第二部分 2022年部門預算表(見附件)

            附件:岳陽市君山區(qū)港航管理所部門2022年部門預算表.xlsx