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          岳陽市君山區(qū)道路運輸服務中心2021年部門預算情況公開說明
          來源:君山區(qū)政府門戶網站   日期: 2021-01-27
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          岳陽市君山區(qū)道路運輸服務中心2021年部門預算情況公開說明

          目  錄

          第一部分:岳陽市君山區(qū)道路運輸服務中心2021年部門預算說明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責

          (二)機構設置

          二、部門預算單位構成

           

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預算

          (二)支出預算

          四、一般公共預算撥款支出預算

          (一)基本支出

          (二)項目支出

          五、政府性基金預算支出

          六、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          (二)“三公”經費預算

          (三)一般性支出情況

          (四)政府采購情況

          (五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

          (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

          七、名詞解釋

          第二部分 部門預算公開表格

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、部門支出總表(部門經濟科目 )

          五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

          六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

          七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

          八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

          九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

          十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

          十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

          十二、財政撥款收支總表

          十三、一般公共預算支出預算表

          十四、一般公共預算基本支出預算表

          十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )

          十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

          十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

          十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

          十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

          二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

          二十一、政府性基金撥款支出預算表

          二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

          二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

          二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

          二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

          二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

          二十七、項目資金預算匯總表

          二十八、2019年“三公”經費預算公開表

          二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

          三十、財政支出項目預算績效目標申報表

          第一部分:

          君山區(qū)道路運輸服務中心2021年部門預算說明

          一、部門基本概況

          (一)、職能職責

          為維護運輸市場秩序提供管理保障。道路運輸經營許可與資質管理、道路運輸從業(yè)人員資質管理、運輸經營監(jiān)督與違章經營處罰和糾紛調解、道路運輸行業(yè)調查與統(tǒng)計。

          (二)、機構設置

          區(qū)交通運輸局所屬副科級公益類事業(yè)單位,財政全額補助。內設機構一個:綜合辦公室,人員21人。 

          二、部門預算單位構成

          我中心納入2021年單位預算編制范圍是由1個單位組成,僅包括本級,無二級機構。

          三、部門收支總體情況

          我部門2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入撥款、事業(yè)單位經營收入撥和附屬單位上繳收入。也沒有使用政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括1個二級單位預算。收入包括一般預算撥款收入和納入預算管理的非稅收入撥款;支出既包括保障事業(yè)單位基本運行的經費,也包括專項經費。

          (一)收入預算,2021年年初預算數359.54萬元,其中:一般公共預算撥款359.54萬元(其中經費撥款328.02萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款31.52萬元)。一般公共預算撥款收入較去年增加了50.43萬元,增長了16.3%,主要是一般公共預算經費撥款項目支出增加了29.4萬元 ,工資福利支出增加了17.75萬元,對個人和家庭的補助支出持平,商品服務支出增加了3.28萬元。

          (二)支出預算,2021年年初預算數359.54萬元,比去年支出增加了16.3%,其中(按功能科目),社會保障和就業(yè)支出21.56萬元,醫(yī)療健康支出10.11萬元,住房保障支出16.17萬元。支出較上年增加了50.43萬元,主要是基本支出增加了21.03萬元,項目支出增加了29.4萬元。

          四、一般公共預算撥款支出預算

          2021年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)359.54萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出36.91萬元,占10.27%,醫(yī)療健康支出10.11萬元,占2.81%,住房保障支出16.17萬元,占4.5%,交通運輸支出296.35萬元,占82.42%,具體安排情況如下:

          人員經費231.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經費22.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加了21.03萬元,增長了9.02%,增加的主要原因為機構改革人員增加,人員經費和公用經費同比增加。

          (二)、一般公共預算項目支出105.52萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年增加29.4萬元,主要是2021年工作經費等項目資金增加預算。

          五、政府性基金支出預算

          本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

          (一)、機關運行經費

          2021年機關運行經費一般公共預算撥款22.47萬元,較 2020 年預算增加了3.28萬元,較上年增長了17.1%,主要原因是機構改革人員增加,辦公費等公用經費同比增加。

          (二)、“三公”經費預算

          2021年“三公”經費預算數13.12 萬元,其中:因公出國(境)

          費0萬元,公務用車購置及運行費7.47萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為7.47萬元,其他交通費用0萬元),公務接待費5.65萬元。

          “三公”經費2021年預算數比 2020 年預算數持平。

          (三)、一般性支出情況

          2021年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人;培訓費預算0.5萬元,擬開展2次培訓,人數3人,內容為道路運輸行業(yè)統(tǒng)計、油補培訓。

          (四)、政府采購情況

          2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

          (五)、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

          截至 2020年12月底,我中心共有車輛 1輛,單位價值 50 萬元以上通用設備 0  臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺(套)。

          2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

          (六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

          本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為359.54萬元,其中,基本支出254.02萬元,項目支出105.52萬元,具體績效目標詳見報表。

          七、名詞解釋      

          1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

          第二部分:

          部門預算公開表格(見附件)

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、部門支出總表(部門經濟科目 )

          五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

          六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

          七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

          八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

          九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

          十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

          十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

          十二、財政撥款收支總表

          十三、一般公共預算支出預算表

          十四、一般公共預算基本支出預算表

          十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )

          十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

          十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

          十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

          十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

          二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

          二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數據)

          二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表無數據)

          二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)(此表無數據)

          二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表無數據)

          二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

          二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

          二十七、項目資金預算匯總表

          二十八、2019年“三公”經費預算公開表

          二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

          三十、財政支出項目預算績效目標申報表

          附件點擊下載:2021年道路運輸服務中心部門預算公開表.xlsx