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          區(qū)交通運輸局2016年度部門決算情況公開
          來源:君山區(qū)交通運輸局   日期: 2017-08-22
          瀏覽量: 1 | | | |

          一、部門職能

          1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)運輸體系規(guī)劃。

          2、組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。

          3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。

          4、承擔區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責任。

          5、負責提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向,區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

          6、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。

          7、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

          8、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。

          9、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

          10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

          二、單位構(gòu)成

          單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、政工人事股、安全股、計劃股、財務(wù)股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。局管轄二級機構(gòu):道路運輸管理所、農(nóng)村公路管理所(下設(shè)柳林洲、許市、錢糧湖三個農(nóng)村公路管理站和一個養(yǎng)路工班)、交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、港口航務(wù)管理所。

          三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

          公開01表 收入支出決算總表

          公開02表 收入決算表

          公開03表 支出決算表

          公開04表 財政撥款收入支出決算總表

          公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          四、決算執(zhí)行情況分析

          岳陽市君山區(qū)交通運輸局決算的基本情況(含下設(shè)三家二級機構(gòu)決算數(shù))

          1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計3882.95萬元,其中:財政撥款收入3882.95萬元,其他收入0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年度支出總計3882.95萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款3882.95萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。

          2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

          (1)本年度基本支出 1299.2萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出1002.92萬元,公用經(jīng)費支出296.28萬元;

          (2)本年度項目支出2583.75萬元,其中:其他發(fā)展與改革事務(wù)支出900萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理40萬元,公路新建254萬元,公路養(yǎng)護462萬元,其他公路水路運輸支出838.97萬元,對出租車的補貼74.78萬元,石油價格改革及其他4萬元,車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出10萬元。

          3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計58.18萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少20.11萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出 0萬元,比預(yù)算減少 0萬元,降低 0%;公務(wù)接待費支出34.37萬元,比預(yù)算減少6.08萬元,降低15%,公務(wù)接待共 731批5728人次。公務(wù)用車運行維護費支出為 23.81萬元,比預(yù)算減少14.03萬元。

          4、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。本年支出 0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出 0萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。


          君山區(qū)交通運輸局

          2017年5月2日

           

          點擊下載附件:部門決算公開表